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Ratsinformationssystem
Vorlage - 2014/0058-4
Beschlussvorschlag:
a) Der Verwaltungsausschuss schlägt vor, den Beschluss zu b) zu fassen
b) Der Rat beschließt die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Investitionsprogramm) für die Jahre bis 2018 und den Stellenplan 2015 der Stadt Sehnde in den vorliegenden Fassungen.
Sachverhalt:Der Fachbereichsausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste und Ordnung hat in seiner Sitzung am 03. Dezember 2014 die Beratung zum Entwurf der Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2015 abgeschlossen und einstimmig empfohlen, die in der Anlage 1 vorgelegte Änderungsliste in den Haushaltsplan 2015 einfließen zu lassen.
Auf Grund der Beratungen haben sich im Ergebnishaushalt die ordentlichen Erträge gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf um 285.600,00 € auf nun 37.575.500,00 € erhöht. Die Aufwendungen haben sich um 417.400,00 € auf 38.848.300,00 € verringert. Der Haushaltsfehlbetrag 2015 hat sich damit ebenfalls verringert und beträgt nun 1.272.800,00 €.
Im Finanzhaushalt haben sich die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf Grund zusätzlicher Beiträge etc. gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf um 343.300,00 € auf 1.497.400,00 € erhöht. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit haben sich um 2.794.200,00 € auf 7.397.800 € erhöht. Auf Grund dieser Erhöhung der Investitionsmaßnahmen wird eine Darlehensaufnahme in 2015 in Höhe von 1.441.100,00 € erforderlich.
Eine Übersicht über die Empfehlungen der Ortsräte und Fachbereichsausschüsse, die der Fachbereichsausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienst und Ordnung nicht weiter empfohlen hat, ist als Anlage 2 beigefügt.
Eine Übersicht über die empfohlenen Verpflichtungsermächtigungen für den Bau und die Ausstattung des Feuerwehrgerätehauses Haimar ist ebenfalls als Anlage 3 beigefügt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt damit 1.075.000,00 €.
Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2018, die auch das Investitionsprogramm beinhaltet, wurde ebenfalls angepasst und die Veränderungen in der oben genannten Änderungsliste (Anlage 1) für die Jahre 2016 bis 2018 aufgeführt. In diesen Jahren weist die Planung folgende Haushaltsfehlbeträge bzw. Haushaltsüberschüsse aus:
2016 2017 2018
Haushaltsfehlbetrag 3.120.200 € 1.599.500 € 0 €
Haushaltsüberschuss 0 € 0 € 443.000 €
Darlehensaufnahme 3.291.200 € 1.699.700 € 249.600 €
Des Weiteren ist der Satzungstext der Haushaltssatzung als Anlage 4 beigefügt.
Danach schließt der Haushalt 2015 nunmehr wie folgt ab:
1. Ergebnishaushalt
Ordentliche und außerordentliche Erträge 37.575.500 € Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen 38.848.300 €
ergibt einen Haushaltsfehlbetrag in Höhe von 1.272.800 €
2. Finanzhaushalt
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 35.099.400 € Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.715.800 €
ergibt einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 383.600 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.497.400 € Auszahlungen für Investitionstätigkeit 7.397.800 €
ergibt einen Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit 5.900.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.459.100 € Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 268.900 €
ergibt einen Überschuss aus Finanzierungstätigkeit 1.190.200 €
Die Darlehensaufnahme beträgt wie beschrieben nun 1.441.100,00 €.
Auch die einstimmig empfohlene Vorschlagsliste zum Stellenplan 2015 ist dieser Drucksache als Anlage 5 beigefügt.
Finanzielle Auswirkungen:
Anlage/n:- Änderungsliste des Fachbereichsausschusses 1 - Übersicht über nicht empfohlenen Forderungen der Ortsräte und Fachbereichsausschüsse - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen - Haushaltssatzung 2015 - Vorschlagsliste zum Stellenplan 2015
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